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Viernes 26 set. 2025

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Presentación

La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en el ámbito empresarial ha generado importantes retos en materia tributaria. Las diferencias entre los criterios contables y fiscales exigen a los profesionales un conocimiento especializado que les permita identificar, analizar y conciliar los impactos que estas normas producen en la determinación de los tributos. Este curso busca brindar una visión integral sobre la relación entre las NIIF y la normativa tributaria, con un enfoque práctico que permita afrontar con solvencia los procesos de fiscalización y la elaboración de reportes financieros y fiscales.

Objetivos

  • Analizar la interacción entre las NIIF y la normativa tributaria vigente en el Perú.
  • Identificar los principales impactos tributarios derivados de la aplicación de las NIIF en las empresas.
  • Desarrollar competencias para la correcta conciliación entre los resultados contables y fiscales.
  • Revisar casos prácticos y jurisprudencia relevante que permitan sustentar adecuadamente la posición tributaria frente a la SUNAT.

Metodología

El desarrollo del curso combina la exposición teórica con el análisis práctico de casos reales. Se emplearán presentaciones dinámicas, discusión de ejemplos aplicados y resolución de ejercicios de conciliación tributaria. Asimismo, se fomentará la participación activa de los asistentes a través de preguntas y comentarios, asegurando la aplicación directa de los conocimientos adquiridos en el entorno profesional.

Temario

  1. Introducción a las NIIF y su relación con la normativa tributaria
    • Marco conceptual de las NIIF.
    • Diferencias entre normas contables y tributarias en Perú.
    • Principios contables vs. principios fiscales.
    • Rol del Decreto Legislativo 1313 y su reglamento.

  2. Análisis de principales NIIF con impacto tributario
    • NIIF 15 – Ingresos por contratos con clientes:
      Reconocimiento contable vs. reconocimiento fiscal.
    • NIIF 16 – Arrendamientos:
      Tratamiento contable y deducción tributaria.
    • NIC 2 – Inventarios:
      Métodos de valuación y ajustes por obsolescencia.
    • NIC 12 – Impuesto a las ganancias:
      Impuesto corriente vs. impuesto diferido.

  3. Provisión y reconocimiento de gastos según NIIF
    • NIIF y provisiones contables vs. gasto aceptado tributariamente.
    • Criterios para la deducibilidad: causalidad, devengo y fehaciencia.
    • Provisiones por beneficios sociales, contingencias y otros.

  4. Casos prácticos de conciliación tributaria
    • Desarrollo paso a paso de un caso real de aplicación de NIIF con impacto tributario
    • Elaboración de conciliación tributaria.
    • Identificación de riesgos fiscales derivados de errores contables.

  5. Fiscalización tributaria y aplicación de NIIF
    • Cómo SUNAT aborda las diferencias contables en fiscalización.
    • Recomendaciones para sustento documental y prevención de reparos.
    • Jurisprudencia y pronunciamientos del Tribunal Fiscal.
    • Análisis de jurisprudencia relevante del Tribunal Fiscal.

Expositor

ExpositorCCPA Mg. CPC Marco Alex Camacho Aponte

  • Contador Público por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con especializaciones en NIIF (Universidad de Lima), Instrumentos Financieros Derivados (Universidad del Pacífico) y Tributación (CCPL). Cuenta con una Maestría en Negocios por la Universidad de Alcalá (España). Con más de 12 años de experiencia en firmas de consultoría y empresas multinacionales, ha liderado proyectos de cumplimiento tributario, consultoría fiscal, auditorías y elaboración de reportes corporativos y locales. Ha trabajado en sectores como farmacéutico, hidrocarburos, construcción, servicios, retail y banca. Es miembro del IPIDET y de la International Fiscal Association (IFA), y se destaca por su dominio técnico y visión estratégica en tributación y normas contables.

Duración

16 horas académicas.

Calendario

Fechas 26, 29 de setiembre, 01 y 03 de octubre 2025
Horario De 19:00 a 22:00 horas
Modalidad Virtual ZOOM | Clases en Vivo

Inversión

  • Hábiles CCPA                S/ 80.00
  • Inhábiles y Particulares S/ 90.00

Incluye

  • Grabaciones de cada Clase.
  • Material Digital.
  • Certificado digital.

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